11月28日,据财政部网站消息,财政部、教育部日前印发《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》。 意见以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神。意见坚持党的 ...
飞友消息,中国南方航空将要出售10架波音787-8宽体客机。有朋友问,南航为啥要卖787-8呢?这些飞机会卖给谁?能卖多少钱?或者如果它想售后回租 ...
据中国南方航空股份有限公司公告,南航现考虑向一家符合条件的买方出售10架自有的波音787-8型飞机和2台GEnx-1B70/P2型备用 ...
财务报告内部控制审计报告是审计师对公司内部控制体系的有效性进行评估后所提供的报告。内部控制是指公司为了达到财务报告的准确性、完整性和可靠性而制定的一系列政策、程序和措施。内部控制审计报告通常包括对公司内部控制体系的设计和运作的评价 ...
内部审计和注册会计师在公司治理中发挥着不同但互补的作用。以下是它们在公司治理中的异同点: 1. **内部审计**: - **异同点**: - 内部审计是公司内部设立的独立部门或团队,负责评估和改进公司内部控制体系的有效性、风险管理和治理流程。 - 内部审计员 ...